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  • 如何报税

    你可以用myTax在线递交,也可以通过注册税务代理机构,或者完成纸质报税。报税申报覆涵盖7月1日至6月30日期间的财务年度。如果你需要完成报税,你必须在10月31日之前提交或与税务代理机构接洽。

    当你提交报税表时,其中要包括你赚了多少钱(收入)和任何你可以要求抵扣的开销。

    本页中含:

    递交选择

    如果你需要提交报税表,你可以根据你的情况从以下选项中选择。

    要了解有关如何申请的更多信息,请见:

    在你提出申报后,你可以使用我们的自助服务选项检查你的退税进展

    如果你在提交报税表时需要帮助,请参见提交报税表的帮助和支持

    你需要提交的信息

    递交之前,请了解此次报税对个人报税来说有什么新变化

    为了递交你的报税表,我们建议你准备好以下所有可用的信息。你将需要以下:

    • 银行账户详情(BSB号码及账号)
    • 雇主提供给你的付款摘要,
    • Centrelink (Services Australia) 提供的福利金对账单。
    • 你要求扣除的费用的收据或报表
    • 你的配偶的收入(如果你有配偶)。
    • 私人健康保险信息(如果你有保险)。

    如果你使用myTax在线报税,我们将为你预先填写大部分的信息。如在线提交,则要将myGov 链接到税务局 ATO。

    下一步:

    报税的到期日

    如果您自己报税,您需要在10月31日之前提交。

    如果10月31日是一个周末,提交报税表的截止日期是10月31日之后的下一个工作天。

    如果你选择使用注册税务代理人的服务,大多数注册代理人都有特殊递交时间表,可晚于 10 月 31 日期限为客户递交报税申报表。如果您使用税务代理,请确保于10月31日前联系他们。

    如果你在履行自己报税义务时遇到困难,或无法在10月31日之前提交,请尽快联系我们。

    如果你自己递交了报税表,并产生了税单,应在11月21日之前付款,即使你:

    • 于7月1日至10月31日期间递交
    • 或于10月31日之后。

    如果你错过了截止日期

    即使截止日期已过,也务必尽快递交。

    即便你知道会有税单产生,也不要延迟递交。当你提交报税,即使你延迟提交,付款的截止日期也是11月21日。11月21日之后,你所欠的任何金额都会有利息。

    如果你发现难以按时缴纳,务必尽早联系我们,这样我们能够可与你一起制定适合自己情况的缴纳计划。

    • 债务为100,000澳元或以下的,可在网上操作 - 你需要一个与ATO链接的myGov账户
    • 通过自动电话服务处理100,000澳元或以下的债务
    • 如果债务超过100,000澳元,请通过电话联系我们,以便我们可以与你合作,根据你的情况制定一个付款计划。

    另请参见:

      Last modified: 10 Jan 2022QC 49684