• GST'yi bildirmek

    GST'nizi yatırmanıza yardımcı oluyoruz

    İşletmeniz şimdi mallar ve hizmetler vergisi (GST) için kaydolmuş bulunuyor, bundan sonra ne olacak?

    GST'nizi nasıl bildireceğinizi, yatıracağınızı ve ödeyeceğinizi öğrenmek için okumayıa devam edin.

    GST nedir?

    GST, Avustralya'da satılan veya tüketilen çoğu mallar ve hizmetler için ödenen yüzde 10 oranında bir vergidir. GST için kaydolmuş bulunan işletmelerin, sattıkları veya sağladıkları çoğu mallar ve hizmetler için yüzde 10 vergi alması ve bunu bize ödemesi gerekmektedir. Bu para, hepimizin kullandığı, yollar, okullar ve hastaneler gibi hizmetler için hükümet tarafından kullanılmaktadır.

    Bu broşür, halihazırda GST için kayıt olmuşsanız ve bu aşamaları öğrenmek istiyorsanız, sizin içindir. Neler talep edebileceğiniz konusunda daha fazla bilgi almanız gerekiyorsa, GST - GST yükümlülüklerinizi anlamanıza yardımcı olmak (NAT 74240) broşürünü okuyun.

    GST'nizi doğru olarak bildirmek, iyi bir kayıt tutmanın parçası olarak, işletmeniz için önemlidir. GST kayıtlarını iyi tutmak ayrıca GST kredisi talep edip edemeyeceğinizi bilmenize yardımcı olur (ki bu da işletmeniz için daha fazla para demektir).

    GST'nizi nasıl bildirirsiniz?

    Ne kadar GST topladığınızı bize bildirmenin ve borçlu olduğunuz tutarı gününden önce ödemenin iki yolu vardır: Bu yollar, şunlardır:

    • işletme faaliyet raporu (BAS)
    • yıllık bir GST beyannamesi.

    Ayrıca, faaliyet raporunuzda veya yıllık GST beyannamenizde, işiniz sırasında ödediğiniz GST'yi, işletme harcamaları için bir vergi faturanız varsa, talep edebilirsiniz.

    GST'nizi ne zaman bildirebilirsiniz?

    GST'niz için mevcut olabilecek olan üç bildirim zamanı vardır:

    • aylık
    • üç aylık
    • yıllık.

    Tercih edebileceğiniz seçim şunlara bağlıdır:

    • GST cironuz ne kadardır
    • sahip olduğunuz işletmenin türü
    • kişisel tercihiniz.

    GST cironuz, işletmenizin, şunlar hariç, brüt iş geliridir (kârınız değil):

    • müşterilerinize yaptığınız satışlara dahil ettiğiniz GST
    • ödeme için olmayan ve vergilendirilmeyen satışlar
    • yaptığınız bir işle bağlantısı olmayan satışlar
    • Avustralya ile bağlantısı olmayan satışlar
    • mesken yapılarının kirası gibi girdi vergili mal ve hizmetler (ki bunlar satış fiyatında GST içermez).

    Faaliyet raporunuzu, yıllık bilgilendirme raporunuzu veya yıllık GST beyannamenizi, verilen süre dolmadan önce yatırmanız ve o raporda borçlu olduğunuz tutarı ödemeniz gerekmektedir.

    Bildirim süresini seçmek

    Aylık bildirim

    İşletmenizin 20 milyon dolar veya daha fazla bir GST cirosu var mı?

    Varsa, bildiriminizi ve ödemenizi aylık yapmalısınız. Kimi işletmelerin, bildirimlerini aylık yapması gerekir, bunun sizin işletmenize uygulanıp uygulanmayacağını size bildireceğiz.

    Üç aylık bildirim

    İşletmenizin GST cirosu 20 milyon dolardan az mı?

    GST cironuz 20 milyon dolardan az ise ve size GST bildiriminizi aylık olarak yapmanız gerektiğini bildirmemişsek, GST'yi üç ayda bir bildirebilirsiniz veya aylık bildirim yapmayı seçebilirsiniz.

    Bildiriminizi ve ödemenizi üç ayda bir yaparsanız, üç bildirim seçeneğiniz vardır:

    • Seçenek 1: GST'yi hesaplayın ve gerçek GST tutarlarınızı üç ayda bir bildirin ve ödeyin.
    • Seçenek 2: GST'yi üç ayda bir hesaplayıp ödeyin ve bildirimi yıllık olarak yapın.
    • Bu seçenek üç aylık faaliyet raporunuzda daha az bilgi vermenize olanak sağlar ama, yine de gerçek GST tutarlarınızı üç ayda bir hesaplayıp ödeyin.
    • Bu seçeneği kullanırsanız, üç aylık yerine yıllık olarak GST bildiriminde bulunmanız gerekmektedir.
    • Seçenek 3: bir GST taksit tutarını üç ayda bir ödeyin - bu seçenek çerçevesinde bir taksit tutarını üç ayda bir ödersiniz ve tüm bildiriminizi, yıllık bir GST beyannamesinde yılda bir yaparsınız.

    Bu seçenekler, size, işletme gereksinimlerinize uygun bir GST bildirim yolunu seçmeniz için olanak tanır. Hangi seçeneği seçtiğinizi bize bildirmeniz için faaliyet raporunuzu kullanın.

    Üç ayda bir bildirimde bulunan ve ödeme yapan tüm işletmeler, ilk iki üç aylık bildirim seçeneğini seçebilirler, ancak sadece kimi işletmelerin GST taksit tutarı seçeneğini kullanma hakkı vardır. GST'yi taksitle ödemeye hakkınız varsa, size gönderdiğimiz ve 1 Temmuz - 30 Eylül vergi dönemini kapsayan faaliyet raporunun üzerinde önceden basılı olan taksit tutarınız olacaktır. Bu üç aylık faaliyet raporunda bu seçeneği seçerek 3'üncü seçeneği seçtiğinizi bize belirtin.

    Yıllık bildirim

    İşletmenizin yıllık GST cirosu 75,000 doların altında mı?

    Şu durumlarda yıllık olarak bildirimde bulunabilirsiniz:

    • işletmeniz 75,000 dolardan az (veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için, 150,000 dolardan az) bir GST cirosuna sahipse
    • GST için gönüllü olarak kayıt olmuşsanız
    • GST'yi taksitle ödemeyi seçmemişseniz.

    Tercih ederseniz üç ayda bir veya yılda bir bildirimde bulunabilirsiniz.

    Hakkınız varsa, şu şekilde yıllık GST bildiriminde bulunabilirsiniz:

    • 13 72 26 numaralı telefondan işletmeler için doğrudan kendi kendine yardım servisimizi arayarak ve yatırmak için 1'e, sonra GST yıllık bildirimini seçmek için 2'ye basarak
    • 13 28 56 numaralı telefondan işletme bilgilendirme hattımızı arayarak
    • bize şu adrese yazarak
      Australian Taxation Office
      PO Box 3524
      ALBURY NSW 2640.
    Attention

    GST ciroları ne olursa olsun GST için kayıt olmaları gereken, örneğin taksi sürücüleri gibi kimi işletmeler vardır. Taksi sürücüsü iseniz, GST'yi yıllık bildirmeyi ve ödemeyi seçemezsiniz.

    End of attention
    Further information

    Bildirim süreleri seçeneklerine ilişkin daha fazla bilgi için 13 28 66'dan bizi arayın.

    End of further information

    GST'nizin ne zaman ödenmesi gerekir?

    • Bildiriminizi aylık olarak yapıyorsanız, son tarih her ayın sonundan 21 gün sonradır
    • Bildiriminizi üç aylık olarak yapıyorsanız, (üç aylık taksit tutarları dahil), son tarihler kağıt üzerinde, internette yatırıyor olmanıza veya bir vergi ya da BAS acentesi kullanıp kullanmadığınıza bağlıdır - İngilizce olarak daha fazla bilgi için ato.gov.au sitesine girin ve 'İşletme için anahtar yatırma tarihlerini (Key lodgment dates for business) arayın
    • Bildiriminizi yıllık olarak yapıyorsanız veya bildiriminizi 2'inci ya da 3'üncü seçeneği kullanıp üç aylık olarak yapıyorsanız ve kimi bilgileri yıllık olarak bildirmeniz gerekiyorsa, ödeme zamanı
    • gelir verginizin ödenmesi gereken tarih veya
    • bir gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekmiyorsa, GST beyannamesi veya bilgilendirme raporunun kapsadığı mali yılın bitimini izleyen 28 Şubat'tır.

    GST için muhasebe yöntemleri

    GST'niz için nakit temelinde hesap yapıyorsanız, vergi döneminde aldığınız tutarı faaliyet raporunuzdaki G1 belirtkesinde bildirin. Tam satın alma fiyatı için bir vergi faturanız olsa bile, ödediğiniz tutarın sadece 11'de 1'ini talep edersiniz.

    GST'niz için nakit olmayan temelde (veya tahakkuk esası temelinde) hesap yapıyorsanız, vergi faturalarınızda sıralanan tutarları bildirin ve vergi faturasındaki GST kredilerini talep etme hakkınız olur.

    Seçtiğiniz muhasebe yöntemi işletmenizin nakit akışını etkileyebilir.

    Further information

    Daha fazla bilgi için bizimle 13 28 66 numaralı telefondan ilişkiye geçin veya İngilizce daha fazla bilgi için ato.gov.au sitemize girin ve 'Nakit ve nakit olmayan muhasebe' (Cash and non cash accounting) bölümünü arayın.

    End of further information

    GST'nizi nasıl yatırırsınız

    GST'nizi nasıl bildireceğinizi kararlaştırdınız, şimdi GST'nizi nasıl yatırıp ödemeyi istediğiniz konusunda seçim yapmanız gerekmektedir - kağıt üzerinde mi, internette mi.

    Kağıt üzerinde

    Doldurmanız için size kişisel bir faaliyet raporu veya yıllık bir GST raporu göndereceğiz. Kağıt üzerinde yatırmanız için bu formu doldurun ve bize geri yollayın. Raporunuzu, bir kopya ya da bir yazılım paketi versiyonu üzerinde değil, asıl form üzerinde doldurmanız önemlidir.

    Faaliyet raporunuzu doldurduğunuzda, doldurulmuş ve imzalanmış formu, göndermeniz için sağlanmış olan adresli zarfta, zamanından önce elimize geçecek şekilde, yollayın. Bize para ödemeniz gerekiyorsa, 4 sayfada GST'nizi nasıl Ödersiniz bölümüne bakın.

    İnternette

    Faaliyet raporlarının çoğu türlerini, İşletme Portalı aracılığıyla internette yatırabilir ve gözden geçirerek değiştirebilirsiniz. Ayrıca, daha önce yatırılmış olan raporları inceleyebilir, basabilir ve listeleyebilirsiniz.

    İnternette yatırıp ödeme yapmayı seçerseniz, üç aylık faaliyet raporunuzu yatırmak için fazladan iki haftaya daha hak kazanabilirsiniz.

    Further information

    İngilizce bilgiler ve internette yatırmak üzere kaydolmak için ato.gov.au/onlineservices adresimize girebilirsiniz.

    End of further information

    Bildireceğiniz veya talep edeceğiniz GST tutarları yoksa

    Belirli bir bildirim dönemi için bildireceğiniz veya talep edeceğiniz herhangi bir GST tutarı yoksa, son günden önce yine de bir faaliyet raporu bildiriminde bulunup yatırmanız gerekir.

    GST'nizi nasıl ödersiniz

    GST'nizi şöyle ödeyebilirsiniz:

    • elektronik olarak doğrudan kredi ile, BPAY® veya doğrudan otomatik ödeme ile
    • bize bir çek veya posta havalesi postalayarak
    • faaliyet raporunuzu veya yıllık GST beyannamenizi herhangi bir postaneye götürüp şu şekilde ödeme yaparak
    • çek veya (sadece bir tasarruf ya da çek hesabından) EFTPOS ile
    • nakit olarak (3,000 dolara kadar)
    Further information

    GST ödemesi konusunda İngilizce bilgi için ato.gov.au/howtopay adresindeki sitemize girin.

    End of further information

    ® Registered to BPAY Pty Ltd ABN 69 079 137 518

    GST'nizi ödemede güçlüğünüz mü var?

    GST'nizi ödemede güçlük yaşıyorsanız, 13 28 66 numaralı telefondan hemen bizi aramalısınız - seçeneklerinizin ne olduğunu öğrenmenize yardımcı olabiliriz ve ceza ödemekten kaçınabilirsiniz.

    Zamanında yatırmazsanız, bir ceza vermek zorunda kalabiliriz; bu durumda, ödeme yapamıyorsanız bile, BAS'nizi zamanında yatırmanız önemlidir.

    GST'niz için yardım almak

    Kullanabilmeniz için bir dizi ücretsiz yardım ve destek seçeneklerimiz vardır. Şu şekilde yardım edebiliriz:

    • şahsen
    • telefonla
    • internette.

    GST'nize yardımcı olması için ayrıca ruhsatlı bir vergi veya BAS acentesi kullanabilirsiniz.

    Şahsen

    Deneyimli bir vergi memurunun, verginiz hakkındaki soruları yanıtlamak üzere sizinle buluşacağı ücretsiz bir yardım ziyareti isteyebilirsiniz. Bu, ihtiyacınız varsa bir tercümanla birlikte işletmenizde veya tercih edeceğiniz başka bir yerde gerçekleştirilebilir. Gereksinimlerinize bağlı olarak bir ziyaret on dakika da alabilir, bütün bir gün de.

    Bir ziyaret sırasında bizimle paylaşacağınız herhangi bir bilgi kesinlikle gizli tutulur ve ATO'daki başka kişilerle paylaşılmaz. Odaklandığımız nokta verginizi yönetmede size yardımcı olmaktır, bir denetleme yapmak için kanıt aramak değil.

    Further information

    Bir ziyaret ayarlamak için:

    • Pazartesi-Cuma günleri arasında sabah 8.00 ile öğleden sonra 6.00 arası 13 28 66'ya telefon edin

    ato.gov.au/assistancevisit adresindeki çevrimiçi rezervasyon formunu kullanın

    End of further information

    Bir vergi veya BAS acentesi kullanmak

    Vergi yükümlülüklerinizi yerine getirmede size yardımcı olması için ruhsatlı bir vergi acentesi veya BAS acentesi kullanmak isteyebilirsiniz.

    Further information

    Ruhsatlı bir vergi acentesi veya BAS acentesi seçmek önemlidir; bu, vergi konusunda nitelikli ve deneyimli oldukları anlamına gelir. Sadece ruhsatlı bir acente sizden ücret alabilir.

    Acentenizin ruhsatlı olup olmadığını tpb.gov.au sitesindeki Vergi Acenteleri Kurulu'nun acente kaydına bakarak veya 1300 362 829 numaralı telefonu arayarak kontrol edebilirsiniz.

    End of further information

    Telefonla

    Telefonda sorularınızı yanıtlayabilir veya size yardım sağlayabiliriz. Bizimle Pazartesi - Cuma günleri arasında, sabah 8.00 ile öğleden sonra 6.00 arası 13 28 66 numaralı telefondan ilişkiye geçebilirsiniz.

    Duyma özürlü veya duyma ya da konuşma engelliliğiniz varsa, ATO'yu Ulusal İletişim Servisi (NRS) aracılığıyla, aşağıda sıralan telefonlardan arayabilir ve ihtiyacınız olan ATO numarasını isteyebilirsiniz:

    • TTY kullanıcıları, 13 36 77'i arayın. ATO'nun 1800'lü ücretsiz arama numaraları için 1800 555 677'yi arayın.
    • Konuş ve Dinle kullanıcıları, 1300 555 727'yi arayın. ATO'nun 1800'lü ücretsiz arama numaraları için 1800 555 677'yi arayın.
    • Internet iletişim kullanıcıları, relayservice.com.au adresinden NRS'ye bağlanın.

    İnternet

    • ato.gov.au/GST (İngilizce bilgi için)
    • 25 dilde vergi ve emeklilik birikimi için ato.gov.au/otherlanguages.

    Bizi sosyal medyada izleyin:

     

    Description:  www.facebook.com/ato.gov.au

     

    Description:  www.youtube.com/AusTaxOffice

     

      Last modified: 10 Dec 2013QC 38030